Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Budżetowa Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19-12-2017 NA ROK 2018

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
12112/121220/2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
05-03-2024
Zakres tematyczny:
Budżet

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 239, art. 258, 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862) – Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości
33 498 441,25 zł , w tym: 1) dochody bieżące: 29 501 279,78 zł; 2) dochody majątkowe: 3 997 161,47 zł;
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 34 562 945,60 zł, z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości 27 946 438,27 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 616 507,33 zł § 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę
1 064.504,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1.064.504,35 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 417 104,35 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 352 600,00 zł , jak w Tabeli Nr 3: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.000.000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.064.504,35 zł,

b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1.935.495,65 zł.


3. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie określonej limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 150 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 125 000,00 zł; – z czego: 1) rezerwę celową oświatową w wysokości 50 000,00 zł; 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 75 000,00 zł. § 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
- zgodnie z Tabelą Nr 4


2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z Tabelą Nr 5


3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z Tabelą Nr 6


4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Osiek w zakresie ochrony środowiska
- zgodnie z Tabelą Nr 7


5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r poz. 301) – w kwocie łącznej 66 729,02 zł - zgodnie z Tabelą Nr 9

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy w Osieku w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018 jak w załączniku Nr 1. § 9. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2018 roku wynosi 17 051,00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 10

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2018 nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

Tabela NR 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2018
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Dochody Gminy Osiek na 2018 rok
       
Lp. Dział Nazwa - Treść Kwota
1 2 3 4
1. 020 Leśnictwo 720,00
    w tym:  
    dochody bieżące 720,00
    - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub innych jednostek sektora finansów Publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich (§0750) 720,00
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1 374 302,00
    w tym:  
    dochody bieżące 1 374 302,00
    - wpływy z różnych opłat (§0690) 107 026,00
    - wpływy z usług (§0830) 1 265 656,00
    - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) 1 500,00
    - wpływy z różnych dochodów (§0970) 120,00
3. 600 Transport i łączność 1 382 383,00
    w tym:  
    dochody majątkowe 1 382 383,00
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego 1 307 383,00
    - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620) Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630 75 000,00
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 411,10
    w tym:  
    dochody bieżące 56 200,00
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) 3 000,00
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 53 200,00
    dochody majątkowe 3 211,10
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) 3 211,10
5. 710 Działalność usługowa 70 760,00
    w tym:  
    dochody bieżące 70 760,00
    -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 37 000,00
    - wpływy z usług - kopanie grobu (§0830) 33 750,00
    - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 10,00
6. 750 Administracja publiczna 99 299,00
    w tym:  
    dochody bieżące 99 299,00
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) 35 000,00
    - wpływy z różnych dochodów (§0970) 400,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(§2010) 52 559,00
    - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 11 340,00
7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00
    w tym:  
    dochody bieżące 1 600,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010) 1 600,00
8. 752 Obrona narodowa 690,00
    w tym:  
    dochody bieżące 690,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010) 690,00
9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 000,00
    w tym:  
    dochody majątkowe 38 000,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§6330) 38 000,00
10. 755 Wymiar sprawiedliwości 1 000,00
    w tym:  
    dochody bieżące 1 000,00
    - wpływy z różnych dochodów (§0970) 1 000,00
11. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 075 669,69
    w tym:  
    dochody bieżące 10 075 669,69
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) 7 629 143,00
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) 3 000,00
    - wpływy z podatku od nieruchomości(§0310) 1 652 332,56
    - osoby prawne 629 768,02
    - osoby fizyczne 1 022 564,54
    - wpływy z podatku rolnego(§0320) 490 581,92
    - osoby prawne 100 852,88
    - osoby fizyczne 389 729,04
    - wpływy z podatku leśnego (§0330) 13 639,21
    - osoby prawne 4 985,25
    - osoby fizyczne 8 653,96
    - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) 48 673,00
    - osoby prawne 13 043,00
    - osoby fizyczne 35 630,00
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej(§0350) 1 100,00
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn(§0360) 15 000,00
    - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) 20 000,00
    - wpływy z opłaty targowej (§0430) 1 100,00
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) 53 900,00
    - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490) 1 700,00
    - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) 132 000,00
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) 4 500,00
    - wpływy z różnych opłat (§0690) 6 000,00
    - wpływy z dywidend (§0740) 2 000,00
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) 1 000,00
12. 758 Różne rozliczenia 9 554 704,98
    w tym:  
    dochody bieżące 9 535 631,00
    - subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) 9 525 631,00
    - część wyrównawcza 2 203 973,00
    - część oświatowa 7 321 658,00
    - wpływy z pozostałych odsetek(§0920) 10 000,00
    dochody majątkowe 19 073,98
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330) 19 073,98
13. 801 Oświata i wychowanie 1 033 839,09
    w tym:  
    dochody bieżące 958 839,09
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) 102 103,00
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) 241 274,00
    - wpływy z różnych opłat (§0690) 18,00
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 11 358,60
    - wpływy z usług (§0830) 216 436,49
    - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) 13,00
    - wpływy z różnych dochodów (§0970) 2 100,00
    -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) 385 536,00
    dochody majątkowe 75 000,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330) 75 000,00
14. 852 Pomoc społeczna 130 614,00
    w tym:  
    dochody bieżące 130 614,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(§2010) 5 470,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) 125 144,00
15. 855 Rodzina 5 733 359,00
    w tym:  
    dochody bieżące 5 733 359,00
    - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980) 7 000,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010) 1 591 228,00
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) 4 135 131,00
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 709 776,39
    w tym:  
    dochody bieżące 1 462 596,00
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) 906 096,00
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) 3 000,00
    - wpływy z różnych opłat (§0690) 24 500,00
    - wpływy z usług (§0830) 528 500,00
    - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) 500,00
    dochody majątkowe 2 247 180,39
    -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek 2 029 934,00
    -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) - Zakup i montaż instalacji z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) w Gminie Osiek 38 746,39
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) - środki z WFOŚi GW na wymianę kotłów CO w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 178 500,00
17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232 313,00
    dochody majątkowe 232 313,00
    - śodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) - Modernizacja sali widowiskowej WDK w Osieku 232 313,00
       
    RAZEM 33 498 441,25
    w tym bieżące 29 501 279,78
    w tym majątkowe 3 997 161,47

 


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

Tabela NR 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2018
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Wydatki Gminy Osiek na 2018 rok
         
Lp. Dział Rozdział Nazwa - Rodzaj wydatku Kwota w złotych
1 2 3 4 5
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 98 900,00
    01030 Izby rolnicze 9 400,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 9 400,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 400,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 400,00
    01095 Pozostała działalność 89 500,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 89 500,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 89 500,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 89 500,00
2. 020   Leśnictwo 1 000,00
    02001 Gospodarka leśna 1 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 000,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00
3. 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 456 737,00
    40002 Dostarczanie wody 1 451 737,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 371 737,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 368 687,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 812,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 157 875,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 050,00
      wydatki majątkowe 80 000,00
      w tym:  
      - wydatki inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Głównej w Osieku 80 000,00
    40095 Pozostała działalność 5 000,00
      wydatki majątkowe 5 000,00
      w tym:  
      - wydatki inwestycyjne: Przebudowa przepompowni technicznej wody przy OSIR w Osieku 5 000,00
4. 600   Transport i łączność 2 357 656,06
    60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 129 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 129 000,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 129 000,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 129 000,00
    60013 Drogi publiczne wojewódzkie 135 310,61
      w tym:  
      wydatki bieżące 254,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 254,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 254,00
      wydatki majątkowe 135 056,61
      w tym:  
      wydatki inwestycyjne: Budowa chodnika wzdłuż DW Nr 949 na odcinku od 070 km 0+000 do odc 080 km 2+470 (projekt) 100 000,00
      wydatki inwestycyjne: Pomoc finansowa na rozbudowę DW 948 Oświęcim- Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek 35 056,61
    60014 Drogi publiczne powiatowe 552 900,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 252 900,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 900,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 900,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące na remont drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku 150 000,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące na remont drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach 100 000,00
      wydatki majątkowe 300 000,00
      w tym:  
      wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku -budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630 300 000,00
    60016 Drogi publiczne gminne 323 596,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 323 596,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 323 368,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 976,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 317 392,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 228,00
    60017 Drogi wewnętrzne 136 968,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 136 968,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 136 785,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 781,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 132 004,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 183,00
    60095 Pozostała działalność 1 079 881,45
      w tym:  
      wydatki bieżące 12 661,45
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 661,45
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 661,45
      wydatki majątkowe 1 067 220,00
      w tym:  
      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Zagospodarowanie placu przyległego do budynku UG w Osieku 1 067 220,00
5. 700   Gospodarka mieszkaniowa 83 270,00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 200,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 83 200,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 83 200,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 83 200,00
    70095 Pozostała działalność 70,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 70,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 70,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 70,00
6. 710   Działalność usługowa 289 651,85
    71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45 937,85
      w tym:  
      wydatki bieżące 45 937,85
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 45 937,85
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 712,55
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 44 225,30
    71035 Cmentarze 198 536,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 198 536,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 198 079,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 309,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 120 770,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 457,00
    71095 Pozostała działalność 45 178,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 45 178,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 44 721,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 129,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 592,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 457,00
7. 750   Administracja publiczna 2 865 074,20
    75011 Urzędy wojewódzkie 63 899,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 63 899,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 63 899,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 899,00
    75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 102 369,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 102 369,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 793,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 793,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 576,00
    75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 413 477,89
      w tym:  
      wydatki bieżące 2 413 477,89
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 406 877,89
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 926 747,26
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 480 130,63
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 600,00
    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 60 000,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 000,00
    75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 188 559,31
      w tym:  
      wydatki bieżące 188 559,31
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 187 839,31
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 767,99
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 071,32
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 720,00
    75095 Pozostała działalność 36 769,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 36 769,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 665,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 665,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 104,00
8. 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 600,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 600,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573,84
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 026,16
9. 752   Obrona narodowa 690,00
    75212 Pozostałe wydatki obronne 690,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 690,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 690,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 690,00
10. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 303 035,00
    75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 5 000,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 296 835,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 86 835,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 77 835,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 74 835,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00
      wydatki majątkowe 210 000,00
      w tym:  
      wydatki inwestycyjne: Rozbudowa remizy OSP w Osieku 200 000,00
      wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup węży hydraulicznych do zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Głębowicach 10 000,00
    75421 Zarządzanie kryzysowe 1 200,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 200,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 200,00
11. 755   Wymiar sprawiedliwości 1 000,00
    75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 000,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00
12. 757   Obsługa długu publicznego 269 313,00
    75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 269 313,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 269 313,00
      1) wydatki na obsługę długu publicznego 269 313,00
13. 758   Różne rozliczenia 275 000,00
    75818 Rezerwy ogólne i celowe 275 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 275 000,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 275 000,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 275 000,00
      w tym:  
      rezerwa ogólna 150 000,00
      rezerwa celowa oświatowa 50 000,00
      rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00
14. 801   Oświata i wychowanie 12 757 571,70
    80101 Szkoły podstawowe 6 855 128,70
      w tym:  
      wydatki bieżące 5 821 764,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 558 211,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 543 763,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 014 448,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 263 553,00
      wydatki majątkowe 1 033 364,70
      - wydatki inwestycyjne- Zakup i montaż okien w ZSP Nr 1 w Osieku - Fundusz Sołecki 33 364,70
      - wydatki inwestycyjne- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach 1 000 000,00
    80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 649 034,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 649 034,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 603 960,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515 999,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 87 961,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 074,00
    80104 Przedszkola 2 396 825,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 2 393 225,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 193 769,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 785 255,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 408 514,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 456,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 108 000,00
      wydatki majątkowe 3 600,00
      zakupy inwestycyjne - zakup szafy mroźniczej dla ZSP w Głębowicach 3 600,00
    80110 Gimnazja 1 391 671,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 391 671,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 321 856,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 179 168,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 142 688,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 815,00
    80113 Dowożenie uczniów do szkół 112 705,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 112 705,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 112 705,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 110 205,00
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 856,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 26 856,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 26 856,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 856,00
    80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 307 307,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 307 307,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 305 282,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 179,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 136 103,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 025,00
    80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 243 111,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 243 111,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 230 605,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218 865,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 740,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 506,00
    80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 593 976,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 593 976,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 563 313,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527 671,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35 642,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 663,00
    80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 180 678,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 180 678,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 170 031,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 995,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 036,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 647,00
    80195 Pozostała działalność 280,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 280,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 280,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280,00
15. 851   Ochrona zdrowia 335 259,58
    85121 Lecznictwo ambulatoryjne 281 359,58
      w tym:  
      wydatki majątkowe 281 359,58
      wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudowąkotłowni węglowej na gazową 281 359,58
    85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 3 500,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 500,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 500,00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 400,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 50 400,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 400,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 418,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35 982,00
16. 852   Pomoc Społeczna 866 656,00
    85202 Domy Pomocy Społecznej 164 160,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 164 160,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 164 160,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 164 160,00
    85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 500,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 500,00
    85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej 7 735,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 7 735,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 735,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 735,00
    85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 244,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 158 244,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 244,00
    85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00
      wydatki bieżące 1 000,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
    85216 Zasiłki stałe 54 223,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 54 223,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 023,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji) 200,00
    85219 Ośrodki pomocy społecznej 404 230,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 400 230,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 398 004,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360 342,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37 662,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 226,00
      wydatki majątkowe 4 000,00
      w tym wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera kopii zapasowych 4 000,00
    85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 2 000,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na realizację zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu 2 000,00
    85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 440,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 4 440,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 440,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 440,00
    85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28 740,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 28 740,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 740,00
    85295 Pozostała działalność 40 384,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 40 384,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 31 884,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 950,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 934,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500,00
17. 853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000,00
    85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 000,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 4 000,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 000,00
18. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 21 600,00
    85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21 600,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 21 600,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 600,00
19. 855   Rodzina 5 819 009,00
    85501 Świadczenie wychowawcze 4 141 160,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 4 141 160,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 67 556,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 029,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 527,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 073 104,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji) 500,00
    85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 630 508,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 630 508,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 155 840,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 279,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 561,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 473 568,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji) 1 100,00
    85504 Wspieranie rodziny 22 541,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 22 541,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 541,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 541,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
    85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 24 800,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 24 800,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 800,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 800,00
20. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 478 524,89
    90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 692 292,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 736 857,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 725 998,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404 758,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 321 240,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 859,00
      wydatki majątkowe 2 955 435,00
      w tym:  
      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek 2 937 435,00
      wydatki inwestycyjne - zakup dmuchawy na oczyszczalnie ścieków 18 000,00
    90002 Gospodarka odpadami 1 104 408,45
      w tym:  
      wydatki bieżące 1 104 408,45
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 103 808,45
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 021 548,66
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 259,79
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00
    90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 200,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 12 200,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 200,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 200,00
    90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 291 471,44
      w tym:  
      wydatki majątkowe 291 471,44
      w tym: wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne na wymianę kotłów CO w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 214 200,00
      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Zakup i montaż instalacji z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) w Gminie Osiek 77 271,44
    90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 333 960,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 233 960,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 233 960,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 233 960,00
      wydatki majątkowe 100 000,00
      wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ogrodowej w Osieku (§6050-01) 70 000,00
      wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Działkowej w Osieku (§6050-02) 30 000,00
    90095 Pozostała działalność 44 193,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 44 193,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 44 177,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43 779,00
      2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16,00
21. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 083 897,32
    92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 847 935,32
      w tym:  
      wydatki bieżące 697 935,32
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 33 364,32
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33 364,32
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku 664 571,00
      wydatki majątkowe 150 000,00
      wydatki inwestycyjne - Modernizacja klubu Centrum w Osieku 150 000,00
    92116 Biblioteki 235 962,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 235 962,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku 235 962,00
22. 926   Kultura fizyczna 193 500,00
    92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 193 500,00
      w tym:  
      wydatki bieżące 193 500,00
      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 500,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 188 000,00
         
      RAZEM: 34 562 945,60
      w tym:  
      A. Wydatki bieżące 27 946 438,27
      1.) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 726 698,27
      1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 749 296,43
      1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 6 977 401,84
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 489 594,00
      3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 460 833,00
      4) wydatki na obsługę długu 269 313,00
      B. wydatki majątkowe w tym: 6 616 507,33
      - wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne 630 616,19
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 081 926,44

 

 

 

Tabela NR 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Przychody i Rozchody na 2018 rok
               
1. DOCHODY OGÓŁEM: 33 498 441,25
               
2. WYDATKI OGÓŁEM: 34 562 945,60
               
3. Wynik (1-2)-deficyt: -1 064 504,35
               
4. PRZYCHODY BUDŻETU 3 417 104,35
  z czego:            
  - emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3 000 000,00
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 417 104,35
               
5. ROZCHODY BUDŻETU 2 352 600,00
  z czego:            
  - Spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 352 600,00
               


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

Tabela NR 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
750     Administracja publiczna 52 559,00 52 559,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 52 559,00 -
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 52 559,00 -
  75011   Urzędy wojewódzkie - 52 559,00
      w tym:    
      wydatki bieżące - 52 559,00
      w tym:    
      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 52 559,00
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52 559,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00 1 600,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 -
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600,00 -
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 600,00
      w tym:    
      wydatki bieżące - 1 600,00
      w tym:    
      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 600,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 026,16
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 573,84
752     Obrona narodowa 690,00 690,00
  75212   Pozostałe wydatki obronne 690,00 -
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 690,00 -
  75212   Pozostałe wydatki obronne - 690,00
      w tym:    
      wydatki bieżące - 690,00
      w tym:    
      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 690,00
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 690,00
852     Pomoc Społeczna 5 470,00 5 470,00
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 030,00 -
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 030,00 -
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1 030,00
      w tym:    
      wydatki bieżące   1 030,00
      w tym:    
      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 030,00
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 030,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 440,00 -
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 440,00 -
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 440,00
      w tym:    
      wydatki bieżące   4 440,00
      w tym:    
      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 440,00
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 440,00
855     Rodzina 5 726 359,00 5 726 359,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 4 135 131,00 -
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 135 131,00 -
  85501   Świadczenie wychowawcze - 4 135 131,00
      w tym:    
      wydatki bieżące - 4 135 131,00
      w tym:    
      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 62 027,00
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62 027,00
      (2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 073 104,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 591 228,00 -
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 591 228,00 -
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 591 228,00
      w tym:    
      wydatki bieżące - 1 591 228,00
      w tym:    
      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 117 660,00
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117 660,00
      (2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 473 568,00
RAZEM       5 786 678,00 5 786 678,00
           


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

 

Tabela NR 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
           
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 75 000,00 75 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 75 000,00  
    6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000,00  
  60014   Drogi publiczne powiatowe   75 000,00
      w tym:    
      wydatki majątkowe   75 000,00
      wydatki inwestycyjne - Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2 + 000 do km 2 + 630"   75 000,00
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 340,00 11 340,00
  75011   Urzędy Wojewódzkie 11 340,00  
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 340,00  
  75011   Urzędy Wojewódzkie   11 340,00
      w tym:    
      wydatki bieżące   11 340,00
      1. wydatki bieżące jednostek budżetowych   11 340,00
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   11 340,00
      RAZEM 86 340,00 86 340,00

 


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

 

 

Tabela NR 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
           
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł
1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756   53 900,00  
1.1 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:   75618 53 900,00  
1.1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu     53 900,00  
2. OCHRONA ZDROWIA 851     53 900,00
2.1 Zwalczanie narkomanii (razem)   85153   3 500,00
2.1.1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem       300,00
2.1.2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej       1 000,00
2.1.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych       1 700,00
2.1.4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii       500,00
2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)   85154   50 400,00
2.2.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu       17 963,00
2.2.2 Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie       17 671,00
2.2.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych       13 766,00
2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych       1 000,00


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

 

Tabela NR 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Osiek w zakresie ochrony środowiska
             
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Dochody w zł Wydatki w zł
1. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900 90019 0690 9 000,00 -
  Ochrona środowiska       9 000,00 -
2. Zadania związane z gospodarką odpadami 900 90002 4300 - 9 000,00
  w tym:          
  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 9 000,00
  1.1.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych       - 9 000,00
  usuwanie pokryć dachowych z eternitu z azbestem       - 9 000,00


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

 

Tabela NR 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
             
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Dochody w zł Wydatki w zł
1. Wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900 90002 0490 906 096,00 -
  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw       906 096,00 -
2. Wydatki związane z systemem odbioru odpadów 900 90002   - 1 084 408,45
  w tym:          
  wydatki bieżące:         1 084 408,45
  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 1 083 808,45
  1.1.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych       - 1 001 548,66
  1.2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane         82 259,79
  2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych       - 600,00
  Odbiór odpadów od mieszkańców       - 1 084 408,45


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

 

Tabela NR 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r poz. 301)
         
Sołectwo Osiek: Wydatki budżetu Gminy Osiek na 2018 rok: 33 364,70 zł w tym:
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim: 33 364,70 zł
         
Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota
1 2 3 4 5
1. 801   Oświata i wychowanie 33 364,70
    80101 Szkoły Podstawowe 33 364,70
      w tym:  
      wydatki majątkowe 33 364,70
      w tym:  
      - wydatki inwestycyjne 33 364,70
      a) Zakup i montaż okien w ZSP Nr 1 w Osieku 33 364,70
      w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 33 364,70
RAZEM: 33 364,70
         
Sołectwo Głębowice: Wydatki budżetu Gminy Osiek na 2018 rok: 33 364,32 zł w tym:
- z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim: 33 364,32 zł
         
Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota
1 2 3 4 5
1. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 364,32
    92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33 364,32
      w tym:  
      wydatki bieżące 33 364,32
      1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 33 364,32
      - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 33 364,32
      Wymiana ogrodzenia przy budynku WDK w Głębowicach 33 364,32
      w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 33 364,32
RAZEM: 33 364,32


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

 

Tabela NR 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2018 rok
NR XXXVI/239/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie
         
Dział Rozdział § Treść Kwota w zł
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51,00
  75011   Urzędy Wojewódzkie 51,00
    0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydanie dowodów osobistych) 51,00
855     RODZINA 17 000,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17 000,00
    0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17 000,00
RAZEM       17 051,00


Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

 

 

 

 

PDF   Uchwała Budżetowa Nr XXXVI2392017 Rady Gminy Osiek z dnia 19-12-2017 NA ROK 2018.pdf (422,86KB)

 

 

DOCXZałącznik nr 1 XXXVI2392017.docx (9,05KB)